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审计中心
辽港集团审计中心按照国家相关法规以及集团管理要求,负责组织实施集团内部审计工作。

 


辽港集团审计中心按照国家相关法规以及集团管理要求,负责组织实施集团内部审计工作。


采用专业化、系统化、规范化的方法,独立、客观、公正地对集团所属单位财务收支、经营状况、经济责任、内部控制、工程造价和投资项目全过程以及集团重点重大重要的专项领域等方面进行检查和评价,并在此基础提出审计意见和改进建议,以提高集团整体经营效率,加强经营管理,完善内部控制,提升管理水平,增加企业价值,促进集团目标实现。


审计中心紧紧围绕集团整体战略和中心任务,创新工作理念和方法,完善工作制度和流程,规范工作标准,不断提升专业化能力和服务水平。


审计中心下设综合管理室,工程审计室,专项审计室以及多个经营审计室。


联系电话: 0411-82622750


联系邮箱: mayumei@cmhk.com


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